Orden de Compra. Nº
4157-1847-SE18
"
MATERIAL FERRETERIA, MANTENCIONES ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN, REQ. 960219-2604
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-1847-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
07-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL FERRETERIA, MANTENCIONES ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN, REQ. 960219-2604
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
47803,81
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Galón
BARNIZ MARINO NATURAL
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
60124302
Arcilla cocida en horno seco
2
Caja
CERÁMICA DE MURO 20X30 CMS
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
31161503
Clavo-tornillo
15
Unidad
TACO CLAVO 8X100MM
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
31161503
Clavo-tornillo
3
Unidad
TORNILLO RAPIDO 1 5/8"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
11121610
Maderas duras
10
Unidad
MEDIA CAÑA PINO FINGER
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA 4"
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.386
11121611
Tablero de partículas
8
Unidad
TERCIADO RANURADO 122X244X15MM
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.392
$ 87.392
11121610
Maderas duras
20
Unidad
PINO BRUTO 2X2"X3.20 MTS.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad
CERRADURA TUBULAR SCANAVINI
$ 18.847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.694
$ 37.694
30141507
Aislamiento de tabla rígida
2
Unidad
INTERNIT BASE CERÁMICA
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
11101715
Cobre
5
Unidad
LLAVE DE PASO SO SO 1/2"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
31201602
Pastas
1
Unidad
PASTA PARA SOLDAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
23171509
Soldadura
1
Unidad
SOLDADURA ESTAÑO
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
39121419
Conexiones flexibles
10
Unidad
FLEXIBLE HI HI 1/2"
$ 1.177,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.770
$ 11.770
60124301
Arcilla cocida en horno húmedo
1
Tineta
ADHESIVO CERÁMICA BEKRON AC
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
Total Neto
$ 251.599
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.804
TOTAL OC
$ 299.403
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.