Orden de Compra. Nº4157-1893-SE19 "COLACIONES INTER-COMUNAL BASQUETBOL VARONES SUB 16 REQ 960101-72(4503)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1893-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES INTER-COMUNAL BASQUETBOL VARONES SUB 16 REQ 960101-72(4503)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna *
Impuesto 2886,29
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos11Unidad no definidaPAQUETE GALLETAS AVENA QUAKER SABORES   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830 $ 5.830
50192503
Rellenos de sándwich frescos11Unidad no definidaSÁNDWICH DE QUESO   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.971 $ 3.971
50101634
Fruta fresca11Unidad no definidaPLÁTANOS FRESCOS   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
50221101
Granos de Cereales11Unidad no definidaCEREAL EN BARRA (SABORES)   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
50202304
Jugos y néctar envasados11Unidad no definidaNÉCTAR INDIVIDUAL 200 ML LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EN DEPENDENCIAS DEL DAEM A LAS 8:30 HRS. EL DÍA MIÉRCOLES 07 DE AGOSTO 2019. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
Total Neto $ 15.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.886
TOTAL OC $ 18.077


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.