Orden de Compra. Nº4157-1894-SE19 "COLACIONES INTER-COMUNAL FÚTBOL DAMAS Y VARONES SUB 14 IND REQ 960101-71(4504)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1894-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES INTER-COMUNAL FÚTBOL DAMAS Y VARONES SUB 14 IND REQ 960101-71(4504)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215221001002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna *
Impuesto 9970,82
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca38Unidad no definidaPLÁTANOS FRESCOS   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos38Unidad no definidaPAQUETE GALLETAS AVENA QUAKER SABORES   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.140 $ 20.140
50192503
Rellenos de sándwich frescos38Unidad no definidaSÁNDWICH DE QUESO   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.718 $ 13.718
50202304
Jugos y néctar envasados38Unidad no definidaNÉCTAR INDIVIDUAL 200 ML LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EN ESTADIO MUNICIPAL EL DÍA JUEVES 08 DE AGOSTO 2019, A LAS 12:30 HRS. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
50221101
Granos de Cereales38Unidad no definidaCEREAL EN BARRA (SABORES)   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
Total Neto $ 52.478
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.971
TOTAL OC $ 62.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.