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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-1894-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-08-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES INTER-COMUNAL FÚTBOL DAMAS Y VARONES SUB 14 IND REQ 960101-71(4504) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-32-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
9970,82 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Rossy |
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Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
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R.U.T. |
76.294.620-3 |
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Sucursal |
Comercial Rossy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101634
| Fruta fresca | 38 | Unidad no definida | PLÁTANOS FRESCOS | |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.980
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$ 7.980
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 38 | Unidad no definida | PAQUETE GALLETAS AVENA QUAKER SABORES
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$ 530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.140
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$ 20.140
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 38 | Unidad no definida | SÁNDWICH DE QUESO | |
$ 361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.718
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$ 13.718
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 38 | Unidad no definida | NÉCTAR INDIVIDUAL 200 ML | LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EN ESTADIO MUNICIPAL EL DÍA JUEVES 08 DE AGOSTO 2019, A LAS 12:30 HRS. |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.080
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$ 6.080
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50221101
| Granos de Cereales | 38 | Unidad no definida | CEREAL EN BARRA (SABORES)
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$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.560
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$ 4.560
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Total Neto
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$ 52.478
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.971
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$ 62.449
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.