Orden de Compra. Nº
4157-1902-SE11
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ALIMENTOS RECEPCIÓN ALUMNOS PROGRAMA TALENTO
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-1902-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS RECEPCIÓN ALUMNOS PROGRAMA TALENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
7766,82
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-12-2011
Título
Descripción
ENTREGAR
ENTREGAR EL VIERNES 30/12/2011 EN LA MAÑANA EN LICEO C-74
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T.
2.706.385-3
Sucursal
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
5
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLE
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.935
50202304
Jugos y néctar envasados
5
Unidad
JUGOS 1 1/2 LITRO DISTINTO SABOR
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
AGUA MINERAL 2 LITROS
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 940
$ 940
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
NESCAFE GRANDE
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
50201709
Café instantáneo
1
Unidad
TE EN BOLSITA 100 UNIDADES
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150
$ 2.150
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Unidad
AZUCAR IANSA
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad
SERVILLETAS DE PAPEL
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 606
$ 606
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Tira
VASOS PLUMAVIT
$ 662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.324
$ 1.324
52151704
Cucharas domésticas
60
Unidad
CUCHARAS DESECHABLE
$ 18,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS DULCES
$ 525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.625
$ 2.625
50181901
Pan fresco
4
Unidad
PAN DE MOLDE GRANDE
$ 1.267,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.068
$ 5.068
50131801
Queso natural
60
Unidad
LAMINAS DE QUESO
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.580
$ 8.580
Total Neto
$ 40.878
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.767
TOTAL OC
$ 48.645
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.