Orden de Compra. Nº
4157-1929-SE16
"
MATERIAL DE FERRETERIA ESC. NAVIDAD REQ Nº 960205-067
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-1929-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA ESC. NAVIDAD REQ Nº 960205-067
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
475367,27
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
10
Unidad no definida
PERFIL TUBULAR 100X100X3MM
$ 37.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378.150
$ 378.150
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
10
Unidad no definida
PERFIL TUBULAR 75X75X3MM
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.100
$ 252.100
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
55
Unidad no definida
PERFIL TUBULAR 80X40X3MM
$ 14.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 808.775
$ 808.775
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad no definida
DILUYENTE SINTÉTICO
$ 1.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.284
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas
15
Unidad no definida
SOLDADURA 6011 1/8"
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.155
$ 49.155
23131703
Discos de cabbing
18
Unidad no definida
DISCO DE CORTE 7 1/4"
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.254
$ 151.254
27111901
Cortafríos
1
Unidad no definida
DISCO DE DESBASTE 7 1/4"
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
6
Unidad no definida
ANTICORROSIVO
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.252
$ 90.252
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad no definida
RODILLO LANA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA 4"
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
31161503
Clavo-tornillo
20
Unidad no definida
CAJA TORNILLO RÁPIDO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz
10
Unidad no definida
BARNIZ MARINO ROBLE
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.610
$ 133.610
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
12
Unidad no definida
DILUYENTE SINTÉTICO
$ 1.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.136
$ 17.136
11121611
Tablero de partículas
45
Unidad no definida
TERCIADO ESTRUCTURAL 15MM
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 567.225
$ 567.225
30111601
Cemento
5
Unidad no definida
CEMENTO CORRIENTE
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.910
$ 18.910
Total Neto
$ 2.501.933
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 475.367
TOTAL OC
$ 2.977.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.