Orden de Compra. Nº4157-1929-SE16 "MATERIAL DE FERRETERIA ESC. NAVIDAD REQ Nº 960205-067"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1929-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-08-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. NAVIDAD REQ Nº 960205-067
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 475367,27
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas10Unidad no definida PERFIL TUBULAR 100X100X3MM $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.150 $ 378.150
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas10Unidad no definida PERFIL TUBULAR 75X75X3MM $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas55Unidad no definida PERFIL TUBULAR 80X40X3MM $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.775 $ 808.775
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad no definida DILUYENTE SINTÉTICO $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas15Unidad no definida SOLDADURA 6011 1/8" $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.155 $ 49.155
23131703
Discos de cabbing18Unidad no definida DISCO DE CORTE 7 1/4" $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.254 $ 151.254
27111901
Cortafríos1Unidad no definida DISCO DE DESBASTE 7 1/4" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices6Unidad no definida ANTICORROSIVO $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.252 $ 90.252
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definida RODILLO LANA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31211904
Brochas2Unidad no definida BROCHA 4" $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
31161503
Clavo-tornillo20Unidad no definida CAJA TORNILLO RÁPIDO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz10Unidad no definida BARNIZ MARINO ROBLE $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.610 $ 133.610
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices12Unidad no definida DILUYENTE SINTÉTICO $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.136 $ 17.136
11121611
Tablero de partículas45Unidad no definida TERCIADO ESTRUCTURAL 15MM $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.225 $ 567.225
30111601
Cemento5Unidad no definida CEMENTO CORRIENTE $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910
Total Neto $ 2.501.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.367
TOTAL OC $ 2.977.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.