Orden de Compra. Nº4157-1940-SE19 "ALIMENTOS INTER-COMUNAL DE FUTSAL IND REQ 960101-76(4549)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-1940-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS INTER-COMUNAL DE FUTSAL IND REQ 960101-76(4549)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 6274,18
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos22Unidad no definidaPAQUETE DE GALLETAS COLACIÓN QUAKER LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EN EL DAEM 12/08/2019 $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.660 $ 11.660
50202303
Jugos y néctar concentrados22Unidad no definidaNECTAR INDIVIDUAL 200 ML SABORES   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
50192503
Rellenos de sándwich frescos22Unidad no definidaSANDWICH DE QUESO   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.942 $ 7.942
50101634
Fruta fresca22Unidad no definidaPLÁTANOS   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
50221101
Granos de Cereales44Unidad no definidaCEREAL EN BARRA (SABORES)   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
Total Neto $ 33.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.274
TOTAL OC $ 39.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.