Orden de Compra. Nº4157-203-SE10 "MATERIAL DE OFICINA USO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-203-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA USO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-34-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 7786,77
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección12UnidadSCOTCHS  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908 $ 1.908
31201503
Cintas adhesivas de protección10UnidadCINTA ADHESIVA ANCHO TRANSPARENTE  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRE AMERICANO  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44121506
Sobres estándar300UnidadSOBRE 1/2 OFICIO  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44121506
Sobres estándar200UnidadSOBRE 1/4 OFICIO  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44122011
Carpetas para archivos30UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ARCHIVADOR  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTACOS AMARILLOS 76 X 76   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadTACO AMARILLO 127*76  $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.895 $ 1.895
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadTACO AMARILLOS 38*51  $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
Total Neto $ 40.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.787
TOTAL OC $ 48.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.