|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-204-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES ALUMNOS LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ°960201-13<177> |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-32-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
98298,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
09-03-2020 |
|
|
|
Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
|
Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
|
|
R.U.T. |
2.706.385-3 |
|
Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111705
| Servilletas de papel | 32 | Unidad | Servilletas de papel 50 unidades (unidad) | Cantidad Diarias:
Martes 10/03 08 unidades
Miércoles 11/03 08 unidades
Jueves 12/03 08 unidades
Viernes 13/03 08 unidades |
$ 280,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.960
|
$ 8.960
|
50101636
| Fruta estable sin refrigerar | 400 | Unidad | Plátanos | Porciones Diarias:
Martes 10/03 100 unidades
Miércoles 11/03 100 unidades
Jueves 12/03 100 unidades
Viernes 13/03 100 unidades |
$ 200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.000
|
$ 80.000
|
50131701
| Leche o productos de mantequilla | 400 | Unidad | Leche individual (sabores) descremada o semi descremada 200ml | Porciones Diarias:
Martes 10/03 100 unidades
Miércoles 11/03 100 unidades
Jueves 12/03 100 unidades
Viernes 13/03 100 unidades |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 117.600
|
$ 117.600
|
50131801
| Queso natural | 800 | Unidad | Queso | Porciones Diarias:
Martes 10/03 200 unidades
Miércoles 11/03 200 unidades
Jueves 12/03 200 unidades
Viernes 13/03 200 unidades |
$ 210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 168.000
|
$ 168.000
|
50181901
| Pan fresco | 800 | Unidad | Pan Hallulla | Porciones Diarias:
Martes 10/03 200 unidades
Miércoles 11/03 200 unidades
Jueves 12/03 200 unidades
Viernes 13/03 200 unidades |
$ 85,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 68.000
|
$ 68.000
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 400 | Unidad | Néctar individual sabores 200ml | Porciones Diarias:
Martes 10/03 100 unidades
Miércoles 11/03 100 unidades
Jueves 12/03 100 unidades
Viernes 13/03 100 unidades |
$ 187,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 74.800
|
$ 74.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 517.360
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 98.298
|
|
$ 615.658
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.