Orden de Compra. Nº4157-207-SE10 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TIA E"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-207-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TIA E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 15649,16
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl12UnidadCLORINDA 2 LITROS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGENICO CONFORT  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
14111703
Toallas de papel65UnidadTOALLA NOVA  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.795 $ 15.795
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadVIM LIQUIDO   $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadCIF EN CREMA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
12191501
Solventes aromáticos9UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS  $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.703 $ 8.703
10191509
Insecticidas2UnidadRAID CASA Y JARDIN  $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612 $ 3.612
12141901
Cloro Cl3UnidadCLORO GEL VIM  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.775 $ 2.775
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadLIMPIA VIDRIO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
42131707
Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr10UnidadMASCARILLA DESECHABLES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
47131811
Productos de lavandería3kilogramo   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429
53131608
Jabones1LitroJABON LIQUIDO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111705
Servilletas de papel15PaqueteSERVILLETAS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 50*70  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
Total Neto $ 82.364
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.649
TOTAL OC $ 98.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.