Orden de Compra. Nº4157-2124-SE16 "SERVILLETAS ESC. B. MUÑOZ REQº42"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-2124-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVILLETAS ESC. B. MUÑOZ REQº42
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-15-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 2234,4
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialrossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal comercialrossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas10Unidad no definidaINSUMOS SERAN RETIRADOS EL DIA 13/09/2016 DURANTE LA TARDE POR PARTE DE ESCUELA BERNARDINO MUÑOZSERVILLETAS COCTAIL 300 UNIDADES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
Total Neto $ 11.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.234
TOTAL OC $ 13.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.