Orden de Compra. Nº4157-213-SE19 "ALIMENTOS DÍA DE LA MUJER AÑO 2019 ESC. ELISE MOTTART REQ 960228-05"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-213-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DÍA DE LA MUJER AÑO 2019 ESC. ELISE MOTTART REQ 960228-05
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001/2152204991002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 18136,45
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos1Unidad no definida TORTA ESPECIAL NUEZ 50 PERSONAS $ 31.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos1Unidad no definida TORTA MANJAR NUEZ 50 PERSONAS $ 31.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
50202311
Bebidas75Unidad no definida BEBIDAS INDIVIDUAL 250 CC SURTIDAS $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
52121602
Servilletas2Unidad no definida PAQUETE DE SERVILLETA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
52151502
Platos desechables domésticos75Unidad no definida PLATOS DESECHABLES PLASTICOS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175 $ 2.175
52151703
Tenedores domésticos75Unidad no definida TENEDORES PLÁSTICOS $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 95.455
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.136
TOTAL OC $ 113.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.