Orden de Compra. Nº4157-213-SE26 "Materiales de aseo para Escuela Virgen del Carmen Req 960219-32(167) "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-213-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para Escuela Virgen del Carmen Req 960219-32(167)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 517818,78
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T. 13.798.579-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidad no definidaCloro Clorinda tradicional Concentrado, 5 litros   $ 7.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.800 $ 315.800
42132205
Guantes quirúrgicos5Unidad no definidaGuantes de latex, talla S   $ 6.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.990 $ 32.990
42132205
Guantes quirúrgicos5Unidad no definidaGuantes de latex, talla M   $ 6.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.990 $ 32.990
42132205
Guantes quirúrgicos5Unidad no definidaGuantes de latex, talla L   $ 6.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.990 $ 32.990
53131608
Jabones2Unidad no definidaJabón líquido aromático, 5 litros   $ 7.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.996 $ 15.996
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad no definidaLimpiador líquido multiuso bidón 5 litros, aroma Poet   $ 8.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.940 $ 245.940
14111704
Papel higiénico60Unidad no definidaPapel higiénico doble hoja, 4 rollo x 600 M   $ 9.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.880 $ 599.880
47131618
Mopas húmedas15Unidad no definidaEscobillón uso interior f/suave mango metalico virutex   $ 3.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.970 $ 56.970
51142619
Alcohol aromático de amoniaco4Unidad no definidaAlcohol isopropilico 70° 1 litro, certificadi ISP   $ 4.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.916 $ 17.916
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaMopa Virutex Pro XL, 300 gramos   $ 11.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.980 $ 117.980
14111703
Toallas de papel30Unidad no definidaToalla de papel h/s, 300m, 6 Rollo   $ 10.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.940 $ 314.940
47131811
Productos de lavandería15Unidad no definidaDetergente en polvo 2,7 kilos, Omo   $ 7.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.970 $ 116.970
47121701
Bolsas de basura250PaqueteBolsa Basura 70 X 90 , 70 L, 10 uu, impeke   $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.500 $ 324.500
47121701
Bolsas de basura250PaqueteBolsa Basura 80 X 110, 120 L, 10 uu, impeke   $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.500 $ 499.500
Total Neto $ 2.725.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 517.819
TOTAL OC $ 3.243.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.