Orden de Compra. Nº4157-215-SE26 "Material de Aseso para Escuela Luis ortega Oyarce Req. N°960207-7(151) "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-215-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseso para Escuela Luis ortega Oyarce Req. N°960207-7(151)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna *
Impuesto 88627,21
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T. 13.798.579-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura5Unidad no definidaLYSOFORM DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL DESINFECTANTE TRADICIONAL 360 ML UNIDAD O SIMILAR $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
47131816
Desodorantes10Unidad no definidaCLORO BIDON 5 LTSCLORO CLORINDA TRADICIONAL CONCENTRADO 5 LITROS REGISTO ISP $ 7.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.950 $ 78.950
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO ELISE DOBLE HOJA 250 MTS X6 ROLLOS PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 6 ROLLOS 300 M SUAVE $ 9.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.980 $ 97.980
14111704
Papel higiénico6Unidad no definidaESCOBILLON CLASICOESCOBILLON USO INTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO UNIDAD VIRUTEX O SIMILAR $ 5.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.788 $ 31.788
47131618
Mopas húmedas3Unidad no definidaINSECTICIDA RAID INSECTICIDA AEROSOL MATA ROSCAS Y MOSQUITOS SIN OLOR RAID 420 ML $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.394
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaCLORO GEL MENTA FRESCA CLORO CLORINDA TRADICIONAL CONCENTRADO 900 ML REGISTO ISP $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.980 $ 24.980
10191509
Insecticidas10Unidad no definidaCIF LIMPIADOR CREMA LIMPIADOR EN CREMA CIF DESINFECTANTE BOTELLA 750 ML $ 2.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.980 $ 26.980
53131608
Jabones4Unidad no definidaJABON LIQUIDO AROMATICO 5 LTS UNIDAD JABON LIQUIDO AROMATICO 5 LTS UNIDAD $ 7.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.992 $ 31.992
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLA DE PAPEL ELITE PROFESIONAL DOBLE HOJA 200 M TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.485 $ 88.485
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA BASURA 100X120 ROLLO DE UNIDADES BOLSA DE BASURA 110X120 200 L PAQUETE X 10 UNIDADES $ 4.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.980 $ 43.980
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA BASURA 50X70 ROLLO DE UNIDADES BOLSA DE BASURA 50X70 30 L PAQUETE X 10 UNIDADES IMPEKE O SIMILAR $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.540
Total Neto $ 466.459
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.627
TOTAL OC $ 555.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.