Orden de Compra. Nº
4157-215-SE26
"
Material de Aseso para Escuela Luis ortega Oyarce Req. N°960207-7(151)
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-215-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Material de Aseso para Escuela Luis ortega Oyarce Req. N°960207-7(151)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4157-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
BAQUEDANO 385
Comuna
*
Impuesto
88627,21
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social
FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T.
13.798.579-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
LYSOFORM
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL DESINFECTANTE TRADICIONAL 360 ML UNIDAD O SIMILAR
$ 3.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
CLORO BIDON 5 LTS
CLORO CLORINDA TRADICIONAL CONCENTRADO 5 LITROS REGISTO ISP
$ 7.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.950
$ 78.950
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO ELISE DOBLE HOJA 250 MTS X6 ROLLOS
PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA 6 ROLLOS 300 M SUAVE
$ 9.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.980
$ 97.980
14111704
Papel higiénico
6
Unidad no definida
ESCOBILLON CLASICO
ESCOBILLON USO INTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO UNIDAD VIRUTEX O SIMILAR
$ 5.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.788
$ 31.788
47131618
Mopas húmedas
3
Unidad no definida
INSECTICIDA RAID
INSECTICIDA AEROSOL MATA ROSCAS Y MOSQUITOS SIN OLOR RAID 420 ML
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.394
$ 17.394
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
CLORO GEL MENTA FRESCA
CLORO CLORINDA TRADICIONAL CONCENTRADO 900 ML REGISTO ISP
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.980
$ 24.980
10191509
Insecticidas
10
Unidad no definida
CIF LIMPIADOR CREMA
LIMPIADOR EN CREMA CIF DESINFECTANTE BOTELLA 750 ML
$ 2.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.980
$ 26.980
53131608
Jabones
4
Unidad no definida
JABON LIQUIDO AROMATICO 5 LTS UNIDAD
JABON LIQUIDO AROMATICO 5 LTS UNIDAD
$ 7.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.992
$ 31.992
14111703
Toallas de papel
15
Unidad
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESIONAL DOBLE HOJA 200 M
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESIONAL DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS
$ 5.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.485
$ 88.485
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSA BASURA 100X120 ROLLO DE UNIDADES
BOLSA DE BASURA 110X120 200 L PAQUETE X 10 UNIDADES
$ 4.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.980
$ 43.980
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSA BASURA 50X70 ROLLO DE UNIDADES
BOLSA DE BASURA 50X70 30 L PAQUETE X 10 UNIDADES IMPEKE O SIMILAR
$ 754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.540
$ 7.540
Total Neto
$ 466.459
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 88.627
TOTAL OC
$ 555.086
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.