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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-216-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES ALUMNOS PROGRAMA TALENTOS UDEC, REQ 960101-16JP(219) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
10015,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Coleman |
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Razón Social |
MARCELA ROSA GUTIÉRREZ QUINTANA
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R.U.T. |
11.912.419-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Coleman |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 44 | Unidad | JUGOS INDIVIDUALES SABORES
11 JUGOS PARA EL DÍA VIERNES 05/04/2024
11 JUGOS PARA EL DÍA VIERNES 12/04/2024
11 JUGOS PARA EL DÍA VIERNES 19/04/2024
11 JUGOS PARA EL DÍA VIERNES 26/04/2024 | SE SOLICITA DESPACHAR LOS INSUMOS AL DAEM SEGÚN FECHAS |
$ 249,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.956
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$ 10.956
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 44 | Unidad | GALLETAS GRAN CEREAL 135 GRS
11 GALLETAS PARA EL DÍA VIERNES 05/04/2024
11 GALLETAS PARA EL DÍA VIERNES 12/04/2024
11 GALLETAS PARA EL DÍA VIERNES 19/04/2024
11 GALLETAS PARA EL DÍA VIERNES 26/04/2024 | |
$ 949,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.756
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$ 41.756
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Total Neto
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$ 52.712
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.015
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$ 62.727
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.