Orden de Compra. Nº4157-218-SE26 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA BALSA ZAPALLAR REQ°960227-1<148>"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-218-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA BALSA ZAPALLAR REQ°960227-1<148>
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 122060,18
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T. 13.798.579-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general7BidónBIDON CLORINDA TRADICIONAL, 5 LITROS   $ 7.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.265 $ 55.265
47131615
Escobillones8UnidadESCOBILLON CLORINDA  $ 5.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.384 $ 42.384
47131502
Paños de limpieza10UnidadSET DE 5 PAÑOS MICROFIBRA 30X40, PARA LIMPIAR   $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
47131818
Limpiadores de aire15UnidadLYSOFORM DESINFECTANTE EN AEROSOL 360ML ( LAVANDA,AIRE MONTAÑA)  $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.170 $ 49.170
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadCLORO GEL IGENIX 900ML  $ 2.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.984 $ 19.984
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL, 50X70   $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.425 $ 37.425
47121605
Limpiadores de suelo30UnidadCERA EN CREMA BRILLINA   $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.940 $ 68.940
47121701
Bolsas de basura30UnidadBOLSAS DE BASURA 50X70  $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.620 $ 22.620
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR CIF EN CREMA 500ML  $ 2.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.980 $ 26.980
47131805
Limpiadores de uso general7UnidadLUSTRA MUEBLE EN SPRAY, LAVANDA   $ 5.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.386 $ 36.386
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR POETT DESINFECTANTE DE PISO , LAVANDA   $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.980 $ 21.980
47131805
Limpiadores de uso general5UnidadLIMPIA VIDRIOS MULTIUSO EXELL GATILLO 500 CC  $ 3.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.740 $ 17.740
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO ELITE 5 LITROS CON AROMA   $ 7.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.990 $ 39.990
14111703
Toallas de papel6PaqueteROLLO DE TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL PARA DISPENSADOR  $ 23.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.588 $ 141.588
14111704
Papel higiénico5PaqueteROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 500 METROS INDUSTRIAL, 4 ROLLOS PARA DISPENSADOR  $ 9.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.990 $ 49.990
Total Neto $ 642.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.060
TOTAL OC $ 764.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.