Orden de Compra. Nº
4157-218-SE26
"
MATERIAL DE ASEO ESCUELA BALSA ZAPALLAR REQ°960227-1<148>
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-218-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ASEO ESCUELA BALSA ZAPALLAR REQ°960227-1<148>
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4157-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
BAQUEDANO 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
122060,18
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social
FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T.
13.798.579-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
7
Bidón
BIDON CLORINDA TRADICIONAL, 5 LITROS
$ 7.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.265
$ 55.265
47131615
Escobillones
8
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA
$ 5.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.384
$ 42.384
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
SET DE 5 PAÑOS MICROFIBRA 30X40, PARA LIMPIAR
$ 1.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
47131818
Limpiadores de aire
15
Unidad
LYSOFORM DESINFECTANTE EN AEROSOL 360ML ( LAVANDA,AIRE MONTAÑA)
$ 3.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.170
$ 49.170
47131805
Limpiadores de uso general
8
Unidad
CLORO GEL IGENIX 900ML
$ 2.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.984
$ 19.984
47131618
Mopas húmedas
15
Unidad
TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL, 50X70
$ 2.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.425
$ 37.425
47121605
Limpiadores de suelo
30
Unidad
CERA EN CREMA BRILLINA
$ 2.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.940
$ 68.940
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad
BOLSAS DE BASURA 50X70
$ 754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.620
$ 22.620
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LIMPIADOR CIF EN CREMA 500ML
$ 2.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.980
$ 26.980
47131805
Limpiadores de uso general
7
Unidad
LUSTRA MUEBLE EN SPRAY, LAVANDA
$ 5.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.386
$ 36.386
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
LIMPIADOR POETT DESINFECTANTE DE PISO , LAVANDA
$ 2.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.980
$ 21.980
47131805
Limpiadores de uso general
5
Unidad
LIMPIA VIDRIOS MULTIUSO EXELL GATILLO 500 CC
$ 3.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.740
$ 17.740
53131608
Jabones
5
Unidad
JABON LIQUIDO ELITE 5 LITROS CON AROMA
$ 7.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.990
$ 39.990
14111703
Toallas de papel
6
Paquete
ROLLO DE TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL PARA DISPENSADOR
$ 23.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.588
$ 141.588
14111704
Papel higiénico
5
Paquete
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO 500 METROS INDUSTRIAL, 4 ROLLOS PARA DISPENSADOR
$ 9.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.990
$ 49.990
Total Neto
$ 642.422
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 122.060
TOTAL OC
$ 764.482
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.