Orden de Compra. Nº4157-22-SE20 "ALIMENTOS CAPACITACIÓN USO DE EXTINTORES Y PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR FUNCIONARIAS JARDIN Y SALAS CUNA JUNJI VTF REQ 960101-4F(28) "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-22-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CAPACITACIÓN USO DE EXTINTORES Y PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR FUNCIONARIAS JARDIN Y SALAS CUNA JUNJI VTF REQ 960101-4F(28)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 2022,93
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado3Unidad no definidaYOGURT BATIDO SABORES SIN SELLOS  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
50202310
Agua mineral3Unidad no definidaAGUA MINERAL CON GAS 1.6 LITROS   $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563 $ 1.563
50193002
Bebidas Infantiles2Unidad no definidaNÉCTAR SABORES 1.5 LTS.   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara3Unidad no definidaMANI SIN SAL 200 GRAMOS   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
10151605
Semillas de avena1Unidad no definidaAVENA MULTISEMILLAS LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADA EL DÍA JUEVES 09/01/2020 A LAS 10:00 HRS EN DAEM $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
Total Neto $ 10.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.023
TOTAL OC $ 12.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.