Orden de Compra. Nº4157-222-SE26 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS HORMIGAS REQ°960210-4<107>"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-222-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA LAS HORMIGAS REQ°960210-4<107>
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 68715,4
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T. 13.798.579-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadPOETT AROMATIZANTE LIQUIDO   $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.980 $ 21.980
14111703
Toallas de papel10UnidadPAQUETES DE TOALLA NOVA PARA DISPENSADOR ELITE   $ 11.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.980 $ 117.980
47131502
Paños de limpieza10UnidadUNIDADES DE PAÑO PARA LIMPIAR PISO   $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
47131818
Limpiadores de aire10UnidadUNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL  $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780
14111704
Papel higiénico100UnidadUNIDADES DE PAPAEL HIGIENICO DE 50 METROS   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47131502
Paños de limpieza20UnidadUNIDADES PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO   $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.960 $ 43.960
47121701
Bolsas de basura10RolloPAQUETES DE BOLSA DE BASURA 80X110   $ 1.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
Total Neto $ 361.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.715
TOTAL OC $ 430.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.