Orden de Compra. Nº
4157-2224-SE15
"
MATERIAL PINTURA ESC. MAIPO REQ. 960221-348
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-2224-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL PINTURA ESC. MAIPO REQ. 960221-348
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
63239,41
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
OLEO PALO ROSA GALON
$ 11.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.688
$ 22.688
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
ESCUELA MAIPO
BROCHA 2 PULGADAS
$ 1.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.384
$ 6.384
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
OLEO BLANCO GALON
$ 11.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.688
$ 22.688
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Unidad no definida
DILUYENTE SINTETICO LITRO
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
23231602
Rodillo de terminación
4
Unidad no definida
RODILLO DE LANA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
TINETA OLEO AZUL INTENSO
$ 63.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.025
$ 63.025
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
TINETA OLEO CREMA
$ 63.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.050
$ 126.050
86131502
Pintura
5
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA ACRIZINC AZUL
$ 12.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.920
$ 60.920
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
BROCHA 4 PULGADAS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
Total Neto
$ 332.839
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.239
TOTAL OC
$ 396.078
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.