Orden de Compra. Nº4157-2224-SE15 "MATERIAL PINTURA ESC. MAIPO REQ. 960221-348"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-2224-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PINTURA ESC. MAIPO REQ. 960221-348
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 63239,41
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2Unidad no definida OLEO PALO ROSA GALON $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.688 $ 22.688
31211904
Brochas4Unidad no definidaESCUELA MAIPOBROCHA 2 PULGADAS $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.384
86131502
Pintura2Unidad no definida OLEO BLANCO GALON $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.688 $ 22.688
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad no definida DILUYENTE SINTETICO LITRO $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
23231602
Rodillo de terminación4Unidad no definida RODILLO DE LANA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
86131502
Pintura1Unidad no definida TINETA OLEO AZUL INTENSO $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
86131502
Pintura2Unidad no definida TINETA OLEO CREMA $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
86131502
Pintura5Unidad no definida ESMALTE AL AGUA ACRIZINC AZUL $ 12.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.920 $ 60.920
31211904
Brochas4Unidad no definida BROCHA 4 PULGADAS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
Total Neto $ 332.839
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.239
TOTAL OC $ 396.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.