Orden de Compra. Nº
4157-2274-SE12
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ALIMENTOS FINALIZACION AÑO ESCUELA SAN JOSÉ SUR
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-2274-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS FINALIZACION AÑO ESCUELA SAN JOSÉ SUR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
18671,87
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-12-2012
Título
Descripción
RETIRAN
RETIRAN EL JUEVES 20/12/2012 A LAS 08:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T.
2.706.385-3
Sucursal
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
9
Unidad
BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLE COCA COLA, FANTA SPRITE
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.483
$ 12.483
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTAS ESPECIAL NUEZ PARA 20 PERSONAS
$ 13.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.980
$ 27.980
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
60
Unidad
HELADO DE AGUA DIFERENTE SABOR
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
TOALLA NOVA
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
25132002
Globos de aire caliente
1
Unidad
GLOBOS
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
GALLETAS TRITON
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
VASOS DESECHABLES
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 570
$ 570
50111510
Carne de ave o carne fresca
30
Unidad
TUTO DE POLLO
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.250
$ 29.250
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
3
kilogramo
LONGANIZAS
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa
2
kilogramo
ARROZ GRADO 1 TUCAPEL
$ 995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.990
$ 1.990
Total Neto
$ 98.273
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.672
TOTAL OC
$ 116.945
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.