Orden de Compra. Nº4157-2274-SE12 "ALIMENTOS FINALIZACION AÑO ESCUELA SAN JOSÉ SUR"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-2274-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS FINALIZACION AÑO ESCUELA SAN JOSÉ SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 18671,87
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-12-2012
TítuloDescripción
RETIRAN RETIRAN EL JUEVES 20/12/2012 A LAS 08:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas9UnidadBEBIDAS 3 LITROS DESECHABLE COCA COLA, FANTA SPRITE  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.483 $ 12.483
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadTORTAS ESPECIAL NUEZ PARA 20 PERSONAS  $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.980 $ 27.980
50192303
Postres, helados o yogurt congelado60UnidadHELADO DE AGUA DIFERENTE SABOR  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
14111703
Toallas de papel3UnidadTOALLA NOVA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
25132002
Globos de aire caliente1UnidadGLOBOS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS TRITON  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS DESECHABLES  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570 $ 570
50111510
Carne de ave o carne fresca30UnidadTUTO DE POLLO  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3kilogramoLONGANIZAS  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa2kilogramoARROZ GRADO 1 TUCAPEL   $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
Total Neto $ 98.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.672
TOTAL OC $ 116.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.