Orden de Compra. Nº4157-228-SE09 "MATERIAL DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-228-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4155-14-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos3UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47121605
Limpiadores de suelo2UnidadPOETTPOETT $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOS DE SACUDIR AMARILLOPAÑOS DE SACUDIR AMARILLO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
12161902
Detergentes surfactantes2Unidadomo medianoomo mediano $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
12161902
Detergentes surfactantes2Unidadquix 750 mlquix 750 ml $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidadsiliconasilicona $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131830
Productos de limpieza de muebles3Unidadlustra muebleslustra muebles $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
47131830
Productos de limpieza de muebles1Unidadlimpia vidrio con dosificadorlimpia vidrio con dosificador $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
47131830
Productos de limpieza de muebles2Unidadlimpia vidrio recargalimpia vidrio recarga $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
47131801
Limpiadores de suelos12UnidadCERA ROJA EN CREMACERA ROJA EN CREMA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
14111704
Papel higiénico1PaqueteCONFORTCONFORT $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
14111703
Toallas de papel12PaqueteTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 29.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 29.430

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.