|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-2292-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DESECHABLES ESC. NAVIDAD REQº84 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-8-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
1 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
2114,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-09-2017 |
|
|
|
Proveedor |
comercialrossy |
|
Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.294.620-3 |
|
Sucursal |
comercialrossy |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41104303
| Vasos anaeróbicos o accesorios | 10 | Unidad no definida | TODOS LOS INSUMOS SERAN RETIRADOS EL DIA 13/09/2017 POR PARTE DE ESCUELA NAVIDAD | PAQUETES VASOS DESECHABLES PLUMAVIT |
$ 525,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.250
|
$ 5.250
|
25132002
| Globos de aire caliente | 4 | Unidad no definida | | BOLSA DE GLOBOS 50 UNIDADES |
$ 1.470,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.880
|
$ 5.880
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.130
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.115
|
|
$ 13.245
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.