Orden de Compra. Nº4157-2294-SE18 "MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JHJ REQ 960201-143 M"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-2294-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-09-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JHJ REQ 960201-143 M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 11559,6
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje1Unidad no definida PERNO DE ANCLAJE PARA WC $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad no definida LLAVE DE LAVAMANOS $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
53102606
Salida de baño1Unidad no definida SALA DE BAÑO ESTANDAR $ 45.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.798 $ 45.798
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Unidad no definida SILICONA SIKA FLEX BLANCA $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1Unidad no definida DESAGÜE PARA LAVAMANOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
30181504
Lavamanos1Unidad no definida SIFON PARA LAVAMANOS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
44111612
Sello de bolsa de monedas1Unidad no definida SELLO ANTIFUGAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad no definida UÑETE PARA LAVAMANOS $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
Total Neto $ 60.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.560
TOTAL OC $ 72.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.