Orden de Compra. Nº4157-232-SE18 "ALIMENTOS JORNADA DAEM REQ°13-UTPA18"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-232-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS JORNADA DAEM REQ°13-UTPA18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 27875,85
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café4Unidad no definidaTODOS LOS INSUMOS SE REQUEIEREN EL DIA 01/03/2018 A LAS 08:30 HORAS EN ESCUELA ELISE MOTTARTTARROS DE CAFE NESCAFE 170 GRAMOS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
11101601
Mineral de hierro10Unidad no definidaRESPETAR LA CANTIDAD DE GRAMOS DE LA BOLSA Y LO OFRECIDO POR CONTRATOPAN INTEGRAL 640 GRAMOS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50202301
Agua12Unidad no definida PASTA CANAPE 250 GRAMOS $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772
12142202
Agua pesada6Unidad no definida CALUGAS SUNNY X BOLSA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50201707
Sustitutos de Café3Unidad no definida TE LIPTON 100 BOLSAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
50202310
Agua mineral20Unidad no definida AGUA MINERAL 1.6 LITROS CON GAS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
50202301
Agua40Unidad no definidaSABORES SURTIDOSNECTAR SABORES LIGHT $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
50202310
Agua mineral12Unidad no definidaRESPETAR FORMATOS OFRECIDOS POR CONTRATO DE SUMINISTROSPAN DE MOLDE BLANCO 750 GRAMOS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 146.715
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.876
TOTAL OC $ 174.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.