Orden de Compra. Nº4157-235-SE09 "material oficina proyecto PME Liceo"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-235-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2009
Nombre de la Orden de Compra material oficina proyecto PME Liceo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4155-11-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2CartuchoCARTUCHO TINTA IMPRESORA HP21CARTUCHO TINTA IMPRESORA HP21 $ 12.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.578 $ 24.578
44103105
Cartuchos de tinta2CartuchoCARTUCHO TINTA IMPRESORA HP 22CARTUCHO TINTA IMPRESORA HP 22 $ 14.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.358 $ 29.358
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS AA ALCALINAPILAS AA ALCALINA $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
44121708
Marcadores10UnidadDESTACADOR JUMBO DIVERSOS COLORESDESTACADOR JUMBO DIVERSOS COLORES $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
44121708
Marcadores15UnidadMARCADORES PIZARRA PILOT NEGROMARCADORES PIZARRA PILOT NEGRO $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.235 $ 11.235
44121802
Líquido corrector10UnidadCORRECTOR LAPIZ PUNTA METALICACORRECTOR LAPIZ PUNTA METALICA $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.390 $ 6.390
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS AAA ALCALINAPILAS AAA ALCALINA $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.290 $ 3.290
14111610
Cartulina20PliegoCARTULINA TAHITICARTULINA TAHITI $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL CORTADO TAMAÑO OFICIO EQUALITPAPEL CORTADO TAMAÑO OFICIO EQUALIT $ 3.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.990 $ 32.990
Total Neto $ 118.801
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 118.801

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.