Orden de Compra. Nº4157-237-AG25 "Materiales de ferretería Escuela Bernardino Muñoz Gonzalez req 960223-64(227)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-237-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Escuela Bernardino Muñoz Gonzalez req 960223-64(227)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 31426
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos alberto
Razón Social MGS COMERIAL Y TRANSPORTES SPA
R.U.T. 76.424.377-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal carlos alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1CajaTORNILLO PUNTA RAPIDA 2" CAJA 100 UNIDADES)   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
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Grapas de ferretería10UnidadPINO BRUTO IMPREGNADO 1X4"Cotización N° 3129 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
31162404
Grapas de ferretería4UnidadPINO BRUTO IMPREGNADO 2X2"  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
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Grapas de ferretería1UnidadCINTA METRICA 50 MTS CON MANILLA   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31162404
Grapas de ferretería1kilogramoCLAVO CORRIENTE 2 1/2"   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
11111611
Grava3Metro CúbicoARENA MEDIANA LAVADA (PUESTA EN EL ESTABLECIMIENTO -CAMINO A TREHUALEMU KM 16)  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
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Grapas de ferretería1SacoSACO DE KAL -25 KG   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 125.400
Descuento $ 0
Cargos $ 40.000
IVA  19  % $ 31.426
TOTAL OC $ 196.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.