Orden de Compra. Nº4157-237-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4157-6-R126"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-237-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4157-6-R126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-6-R126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220401002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 3308271,45
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Global“CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DAEM EL CARMEN( SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA“CONTRATO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DAEM EL CARMEN SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 17.411.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.411.955 $ 17.411.955
Total Neto $ 17.411.955
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.308.271
TOTAL OC $ 20.720.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.