Orden de Compra. Nº4157-2509-SE19 "INSUMOS DESECHABLES PARA MUESTRA ARTÍSTICA CULTURAL 2019 ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN. REQ 960219-195 (4872)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-2509-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES PARA MUESTRA ARTÍSTICA CULTURAL 2019 ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN. REQ 960219-195 (4872)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 3234,94
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6Unidad no definidaTIRA DE VASOS PLUMAVIT 25 UNIDADES LOS ALIMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN EL DÍA JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 15:00 HORAS. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
14111705
Servilletas de papel3Unidad no definidaSERVILLETA DE PAPEL ELITE 300 UNIDADES   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
60121124
Papel kraft250Unidad no definidaBOLSA DE PAPAEL KRAFT 30X20  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
Total Neto $ 17.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.235
TOTAL OC $ 20.261


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.