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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-253-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO MES DE ABRIL Y MAYO 2024 LINEA 1, REQ 960101-18F(204) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES LUIS PEREZ |
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Razón Social |
TRANSPORTES LUIS PEREZ SAN MARTIN E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.784.692-4 |
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Sucursal |
TRANSPORTES LUIS PEREZ |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 22 | Unidad no definida | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL RECORRIDO
LINEA N° 1: SECTOR VERGARA, AGUA SANTA-HUEMUL - LOS ALPES - TREHUALEMU NORTE – ESCUELA NAVIDAD | ABRIL |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.760.000
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$ 1.760.000
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos | 21 | Unidad no definida | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE MAYO RECORRIDO
LINEA N° 1: SECTOR VERGARA, AGUA SANTA-HUEMUL - LOS ALPES - TREHUALEMU NORTE – ESCUELA NAVIDAD | MAYO |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.000
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$ 1.680.000
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Total Neto
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$ 3.440.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.440.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.