Orden de Compra. Nº
4157-254-SE26
"
Material de aseo dependencias DAEM Req 960101-58JP(261)
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-254-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Material de aseo dependencias DAEM Req 960101-58JP(261)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4157-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
BAQUEDANO 385
Comuna
*
Impuesto
108336,1
Dirección de Envío de la Factura
BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social
FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T.
13.798.579-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO MICROFIBRA PISO 50x70
$ 1.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.980
$ 17.980
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad no definida
PAÑO MICROFIBRA AMARILLOS 30x40
$ 1.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.980
$ 11.980
47131618
Mopas húmedas
2
Unidad no definida
MOPA CON MANGO PLANA 45cm ALGODÓN
$ 17.898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.796
$ 35.796
14111704
Papel higiénico
10
Unidad no definida
CONFORT PACK 8 ROLLOS 50mt. SUAVE
$ 8.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.980
$ 83.980
53131608
Jabones
4
Unidad no definida
JABON LIQUIDO AROMATICO 5 LITROS
$ 7.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.992
$ 31.992
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80x110
$ 2.838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.760
$ 56.760
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
2
Unidad no definida
SOPAPO
$ 4.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.796
$ 8.796
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad no definida
LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSO BIDON 5 LITROS POET
$ 8.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.792
$ 32.792
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50x70
$ 754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.080
$ 15.080
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70x90
$ 1.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.960
$ 25.960
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad no definida
LAVALOZA QUIX BITELLA 5000ml
$ 11.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.298
$ 11.298
14111703
Toallas de papel
10
Unidad no definida
TOALLA UNIVERSAL TORK DOBLE HOJA ELITE 250mt
$ 9.998,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.980
$ 99.980
47131816
Desodorantes
12
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL DESINFECTANTE TRADICIONAL 360ml
$ 3.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.336
$ 39.336
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad no definida
ESCOBILLON INTERIOR VIRUTEX
$ 5.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.490
$ 26.490
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad no definida
SILICONA AUTOMOVIL KIT AEROSOL 480cc
$ 4.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.970
$ 71.970
Total Neto
$ 570.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 108.336
TOTAL OC
$ 678.526
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.