Orden de Compra. Nº4157-254-SE26 "Material de aseo dependencias DAEM Req 960101-58JP(261)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-254-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Material de aseo dependencias DAEM Req 960101-58JP(261)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-8-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna *
Impuesto 108336,1
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T. 13.798.579-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definida PAÑO MICROFIBRA PISO 50x70 $ 1.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definida PAÑO MICROFIBRA AMARILLOS 30x40 $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
47131618
Mopas húmedas2Unidad no definida MOPA CON MANGO PLANA 45cm ALGODÓN $ 17.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.796 $ 35.796
14111704
Papel higiénico10Unidad no definida CONFORT PACK 8 ROLLOS 50mt. SUAVE $ 8.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.980 $ 83.980
53131608
Jabones4Unidad no definida JABON LIQUIDO AROMATICO 5 LITROS $ 7.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.992 $ 31.992
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definida BOLSA BASURA 80x110 $ 2.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.760 $ 56.760
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2Unidad no definida SOPAPO $ 4.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.796 $ 8.796
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definida LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSO BIDON 5 LITROS POET $ 8.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.792 $ 32.792
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definida BOLSA BASURA 50x70 $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.080 $ 15.080
47121701
Bolsas de basura20Unidad no definida BOLSA BASURA 70x90 $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.960 $ 25.960
47131810
Productos para lavar platos1Unidad no definida LAVALOZA QUIX BITELLA 5000ml $ 11.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.298 $ 11.298
14111703
Toallas de papel10Unidad no definida  TOALLA UNIVERSAL TORK DOBLE HOJA ELITE 250mt $ 9.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.980 $ 99.980
47131816
Desodorantes12Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL DESINFECTANTE TRADICIONAL 360ml $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.336 $ 39.336
47131618
Mopas húmedas5Unidad no definida ESCOBILLON INTERIOR VIRUTEX $ 5.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.490 $ 26.490
12161902
Detergentes surfactantes15Unidad no definida SILICONA AUTOMOVIL KIT AEROSOL 480cc $ 4.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.970 $ 71.970
Total Neto $ 570.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.336
TOTAL OC $ 678.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.