Orden de Compra. Nº4157-255-SE10 "MATERIAL DE ASEO SALA CUAN EMILIO MARTINEZ"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-255-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUAN EMILIO MARTINEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 37520,44
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCIF EN CREMA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
10191509
Insecticidas1UnidadRAID  $ 1.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806 $ 1.806
53131608
Jabones3UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
12191501
Solventes aromáticos4UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.868 $ 3.868
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIA VIDRIO  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131804
Productos de limpieza de amoniaco4UnidadCLORINDA GEL 500 ML  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadLIMPIA PIE DE GOMA 80 X 60  $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLUSTRA MUEBLE DE 500 CC  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadESCOBILLA PARA UÑAS  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
47131804
Productos de limpieza de amoniaco8UnidadVIM LIQUIDO 900 ML  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
11121802
Algodón20UnidadALGODON  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadGLADE TOQUE RECARGA  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
51241204
Ácido bórico5UnidadHIPOGLOS  $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250
52121602
Servilletas6UnidadSERVILLETAS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas20UnidadMASCARILLA DESECHABLE  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
12141901
Cloro Cl6UnidadCLORO DE 2 LITROS  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
14111704
Papel higiénico48UnidadPAPEL HIGENICO CONFORT  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.424 $ 11.424
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVA  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
12191601
Solventes de alcohol4LitroALCOHOL  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
Total Neto $ 197.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.520
TOTAL OC $ 234.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.