Orden de Compra. Nº4157-2697-SE18 "MATERIAL DE FERRETERIA ESC. GUSTAVO SAN MARTIN REQº 3100"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-2697-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. GUSTAVO SAN MARTIN REQº 3100
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 88661,79
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31181604
Sello mecánico5Unidad no definida SELLO ANTIFUGAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
31161601
Pernos de anclaje5Unidad no definida PERNO DE ANCLAJE WC $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
86131502
Pintura4Unidad no definida GALON ESMALTE AL AGUA BLANCO HUESO $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
86131502
Pintura1Unidad no definida TINETA OLEO VERDE PISTACHO $ 60.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.924 $ 60.924
30171504
Puertas de madera2Unidad no definida PUERTA PINO OREGON 65 X 200cm $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.648 $ 117.648
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad no definida CERRADURA TUBULAR SCANAVINI $ 18.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.694 $ 37.694
30181505
Taza de WC5Unidad no definida WC BLANCO FANALOZA O SIMILAR ( WC DESCARGA 30.5cm) $ 37.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.030 $ 189.030
Total Neto $ 466.641
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.662
TOTAL OC $ 555.303


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.