Orden de Compra. Nº4157-2833-SE19 "COLACIONES ALUMNOS RECUPERACIÓN DE CLASES ESC. V DEL CARMEN REQ 960219-251(5039) "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-2833-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS RECUPERACIÓN DE CLASES ESC. V DEL CARMEN REQ 960219-251(5039)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 102485,24
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1012Unidad no definidaLECHE INDIVIDUAL SABORES CHOCOLATE-FRUTILLA DESCREMADA O SEMIDESCREMADA506 LECHE DE FRUTILLA 15/10/2019 506 LECHE DE CHOCOLATE 18/10/2019 ENTREGAR EN LO POSIBLE ANTES 15:00 HRS., CUALQUIER DUDA CON RESPECTO A DESPACHO COMUNICARSE CON LA SRA. YUDITH SANDOVAL QUEVEDO. $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.916 $ 245.916
50101634
Fruta fresca1012Unidad no definidaPLÁTANOS 506 PLÁTANOS PARA EL 16/10/2019 506 PLÁTANOS PARA EL 17/10/2019 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.520 $ 212.520
50192303
Postres, helados o yogurt congelado506Unidad no definidaYOGURTH BATIDO (SABORES) SIN SELLOS 506 YOGURT PARA EL DÍA 14/10/2019 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.960 $ 80.960
Total Neto $ 539.396
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.485
TOTAL OC $ 641.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.