Orden de Compra. Nº4157-287-SE10 "MATERIAL DE OFICINA ESCUELA TEMUCUTILLO SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-287-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA ESCUELA TEMUCUTILLO SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-34-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 3447,74
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETES 23/8  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419 $ 419
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETES 23/6 SKREBAR  $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.142
56101708
Archivadores móviles2UnidadARCHIVADORES LOMO ANCHO TORRE  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ5UnidadSILICONA LIQUIDA 100 GRS.  $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.145 $ 2.145
60121302
Cuchillo cartonero1UnidadCUCHILLO CARTONERO  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090
44121708
Marcadores10UnidadMARCADORES DE PIZARRA DIFERENTES COLORES  $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.620 $ 3.620
14121503
Cartulina5UnidadESTUCHE PAPEL LUSTRE 20 PLIEGOS  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.745 $ 2.745
14121503
Cartulina5UnidadESTUCHE CARPETA CARTULINA 14 COLORES ARTEL  $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.115 $ 3.115
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadGOMA EVA DIFERENTES COLORES  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090
Total Neto $ 18.146
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.448
TOTAL OC $ 21.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.