Orden de Compra. Nº4157-2904-SE19 "COLACIÓN COMUNAL DE VOLEIBOL Y BALÓN MANO E. BÁSICA REQ 960101-65-R(5128) "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-2904-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIÓN COMUNAL DE VOLEIBOL Y BALÓN MANO E. BÁSICA REQ 960101-65-R(5128)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 22040,76
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles84Unidad no definidaNÉCTAR INDIVIDUAL SABORES 200 ML CAJA   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
50101634
Fruta fresca84Unidad no definidaPLÁTANOS LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL LUNES 21 DE OCTUBRE 2019 EN GIMNASIO MUNICIPAL A LAS 12:30 HRS. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
50181905
Galletas dulces o pastelitos84Unidad no definidaGALLETAS AVENA QUAKER SABORES 35 GRAMOS   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.520 $ 44.520
50192503
Rellenos de sándwich frescos84Unidad no definidaSÁNDWICH DE QUESO   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.324 $ 30.324
50221101
Granos de Cereales84Unidad no definidaCEREAL EN BARRA (SABORES)18 GRAMOS UNIDAD   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 116.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.041
TOTAL OC $ 138.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.