Orden de Compra. Nº4157-2950-SE18 "MATERIALES DE FERRETERÍA LUIS ORTEGA OYARCE REQ 960207-178-MA 18"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-2950-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA LUIS ORTEGA OYARCE REQ 960207-178-MA 18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 319359,22
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas18Unidad no definida ESMALTE AL AGUA BLANCO HUESO CERESITA $ 73.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328.976 $ 1.328.976
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas10Unidad no definida ESMALTE SINTETICO VERDE KIWI $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.230 $ 167.230
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas10Unidad no definida RODILLO LANA NATURAL LIZCAL $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220
15111505
Butano15Unidad no definida CINTA DE ENMASCARAR 48X40 MTS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
23171509
Soldadura3Unidad no definida YESO SACO 25 KG $ 4.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.783 $ 12.783
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3Unidad no definida PASTO MURO EXTERIOR TAJAMAR $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.764 $ 61.764
31201602
Pastas4Unidad no definida ESPATULA DE ACERO FLEXIBLE 100 HELA $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico2Unidad no definida LLANA DE ACERO TEMPLADO 280X130MM HELA $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
Total Neto $ 1.680.838
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.359
TOTAL OC $ 2.000.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.