Orden de Compra. Nº4157-2954-SE18 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA CAPILLA NORTE REQ 960203-170-MA-18"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-2954-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA CAPILLA NORTE REQ 960203-170-MA-18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 136017,01
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas10Unidad no definida PERFIL ANGULO 65X65X4MMX6MTS $ 26.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.900 $ 268.900
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito8Unidad no definida PERFIL ANGULO 40X40X3MMX6MTS $ 8.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520
23171509
Soldadura5Unidad no definida SOLDADURA 6011 3/32"PUNTO VERDE $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.385
31201602
Pastas6Unidad no definida ESMALTE SINTETICO VERDE KIWI $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.338 $ 100.338
31211903
Equipo para protección4Unidad no definida ANTIPARRAS CLARAS FILTRO UV $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
25171708
Freno de disco3Unidad no definida DISCO DE DESBASTE 4 1/2" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
15111505
Butano5Unidad no definida DILUYENTE SINTÉTICO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas30Unidad no definida PALETINA ACERO LAMINADA EN CALIENTE 25X3MMX6MTS $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico4Unidad no definida PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas8Unidad no definida PERFIL TUBULAR 20X30X2MMX6MTS $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.976 $ 36.976
11101704
Acero1Unidad no definida LAMINA DE ACERO 1000X3000X3MM $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria6Unidad no definida DISCO DE CORTE 7 1/4" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
26142310
Cajas selladas con guantes para protección contra 4Unidad no definida GUANTE DE CABRITILLA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
Total Neto $ 715.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.017
TOTAL OC $ 851.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.