Orden de Compra. Nº
4157-2954-SE18
"
MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA CAPILLA NORTE REQ 960203-170-MA-18
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-2954-SE18
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA CAPILLA NORTE REQ 960203-170-MA-18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
136017,01
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
10
Unidad no definida
PERFIL ANGULO 65X65X4MMX6MTS
$ 26.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268.900
$ 268.900
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
8
Unidad no definida
PERFIL ANGULO 40X40X3MMX6MTS
$ 8.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.520
$ 65.520
23171509
Soldadura
5
Unidad no definida
SOLDADURA 6011 3/32"PUNTO VERDE
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.385
$ 16.385
31201602
Pastas
6
Unidad no definida
ESMALTE SINTETICO VERDE KIWI
$ 16.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.338
$ 100.338
31211903
Equipo para protección
4
Unidad no definida
ANTIPARRAS CLARAS FILTRO UV
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.756
$ 10.756
25171708
Freno de disco
3
Unidad no definida
DISCO DE DESBASTE 4 1/2"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
15111505
Butano
5
Unidad no definida
DILUYENTE SINTÉTICO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.305
$ 6.305
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
30
Unidad no definida
PALETINA ACERO LAMINADA EN CALIENTE 25X3MMX6MTS
$ 2.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.700
$ 80.700
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico
4
Unidad no definida
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
20142402
Tuberías flexibles o umbilicales submarinas
8
Unidad no definida
PERFIL TUBULAR 20X30X2MMX6MTS
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.976
$ 36.976
11101704
Acero
1
Unidad no definida
LAMINA DE ACERO 1000X3000X3MM
$ 60.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.504
$ 60.504
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria
6
Unidad no definida
DISCO DE CORTE 7 1/4"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.048
26142310
Cajas selladas con guantes para protección contra
4
Unidad no definida
GUANTE DE CABRITILLA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.404
Total Neto
$ 715.879
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 136.017
TOTAL OC
$ 851.896
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.