Orden de Compra. Nº4157-2979-SE19 "ALIMENTOS ACTIVIDADES FINALIZACIÓN DE AÑO (ACTO Y PASEO) ESCUELA HUEMUL REQ. 960218-17(5059) "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-2979-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDADES FINALIZACIÓN DE AÑO (ACTO Y PASEO) ESCUELA HUEMUL REQ. 960218-17(5059)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 7674,86
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
EntregaPROFESOR SE ENCARGARÁ DE COORDINAR LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.- 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131507
Mondadientes5BolsaMONDADIENTES (BOLSA X 100 UNIDADES) PROFESOR DE LA ESCUELA HUEMUL, SE ENCARGARÁ DE COORDINAR LA FECHA DE RETIRO DE LOS INSUMOS.- $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
50171903
Aceitunas1BolsaKILO ACEITUNAS   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
50181901
Pan fresco3BolsaPAN DE MOLDE INTEGRAL   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
50192303
Postres, helados o yogurt congelado10UnidadYOGURT BATIDO SABORES   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50101538
Verduras frescas2UnidadLECHUGA ESCAROLA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50202310
Agua mineral4UnidadAGUA MINERAL CON Y SIN GAS   $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadNÉCTAR SABORES LIGHT 1.5 LTS   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
50131801
Queso natural2kilogramoQUESO TROZO   $ 4.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.936 $ 9.936
50101538
Verduras frescas3kilogramoTOMATE   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50101634
Fruta fresca5kilogramoPLÁTANOS   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
50111510
Carne de ave o carne fresca1kilogramoPECHUGA DE POLLO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
Total Neto $ 40.394
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.675
TOTAL OC $ 48.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.