Orden de Compra. Nº4157-3004-SE16 "MATERIALES DE FERRETERÍA JARDÍN INFANTIL ILUSIONES REQ Nº 960305-116"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-3004-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA JARDÍN INFANTIL ILUSIONES REQ Nº 960305-116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 13707,93
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181511
Inodoros1Unidad no definida WC CON ESTANQUE + FITTING BLANCO $ 52.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941
31181604
Sello mecánico1Unidad no definida SELLO ANTIFUGAS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definida ADHESIVO SILICONA SICAFLEX $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
27112801
Brocas2Unidad no definida BROCA CONCRETO DE 10MM $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.234 $ 2.234
23153138
Cabezales de corte o desbastado2Unidad no definida DISCO DE CORTE $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
31161601
Pernos de anclaje2Unidad no definida PERNO DE ACOPLE CAUPOLICAN CON GOMA $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
Total Neto $ 72.147
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.708
TOTAL OC $ 85.855


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.