Orden de Compra. Nº4157-301-SE08 "Materiales de aseo Sala cuna Santa Elvira"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-301-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2008
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Sala cuna Santa Elvira
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales de aseo Sala Cuna Santa Elvira, Ord. N° 31. Licitación N° 4155-14-co08.
Proveniente de Licitación 4155-14-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna -1
Impuesto 5589,8
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel 12.5 mt.15UnidadToallas de papel 12.5 mt.TOALLA TIPO NOVA DE COLOR BLANCO, ESPECIFICAR MTS. $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
47121701
Bolsas de basura pampa2UnidadBolsas de basura pampaBOLSA DE BASURA DE 10 UNIDADES EL KIT (TAMAÑO 50X60) ESPECIFICAR MARCA $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
47131501
Trapos yako 35 x 402UnidadTrapos yako 35 x 40PAÑOS PARA SACUDIR COLOR AMARILLO (ESPECIFICAR CALIDAD AL OFERTAR) $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
47131811
Productos de lavandería1UnidadProductos de lavanderíaOMO TAMAÑO MEDIANO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
47121701
Bolsas de basura pàmpa3UnidadBolsas de basura pàmpaBOLSA DE BASURA TAMAÑO 60 X 70 CMS. (ESPECIFICAR MARCA) $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
47131704
jabon yerden1Unidadjabon yerdenJABÓN LÍQUIDO RECARGA (ESPECIFICAR MARCA AL OFERTAR) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47131602
Traperos2UnidadTraperosTRAPEROS DOBLE, TIPO SACO CON OJAL. VIRUTEX O SU EQUIVALENTE. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLimpiadores de uso generalCIF LIQUIDO LIMPIADOR BAÑO O SU SIMILAR (ESPECIFICAR MARCA DE LO OFERTADO) $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966 $ 1.966
47131806
cera sactif 5 lt.1Unidadcera sactif 5 lt.BIDON DE 5 LITROS - CERA LÍQUIDA BRILLO FÁCIL SIN LUSTRAR PARA PISOS PLÁSTICOS BRAVO O SIMILAR (ESPECIFICAR MARCA) $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
14111703
Toallas de papel12UnidadToallas de papelconfort $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
14111703
Toallas de papel8UnidadToallas de papelservilletas $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
11121802
Algodón10UnidadAlgodónalgodón $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
11121802
Algodón2UnidadAlgodónpasta zapato $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
Total Neto $ 29.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.590
TOTAL OC $ 35.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.