Orden de Compra. Nº
4157-301-SE08
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Materiales de aseo Sala cuna Santa Elvira
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-301-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2008
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de aseo Sala cuna Santa Elvira
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Materiales de aseo Sala Cuna Santa Elvira, Ord. N° 31. Licitación N° 4155-14-co08.
Proveniente de Licitación
4155-14-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
O HIGGINS N° 564
Comuna
-1
Impuesto
5589,8
Dirección de Envío de la Factura
O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T.
50.212.490-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel 12.5 mt.
15
Unidad
Toallas de papel 12.5 mt.
TOALLA TIPO NOVA DE COLOR BLANCO, ESPECIFICAR MTS.
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
47121701
Bolsas de basura pampa
2
Unidad
Bolsas de basura pampa
BOLSA DE BASURA DE 10 UNIDADES EL KIT (TAMAÑO 50X60) ESPECIFICAR MARCA
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560
$ 560
47131501
Trapos yako 35 x 40
2
Unidad
Trapos yako 35 x 40
PAÑOS PARA SACUDIR COLOR AMARILLO (ESPECIFICAR CALIDAD AL OFERTAR)
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
47131811
Productos de lavandería
1
Unidad
Productos de lavandería
OMO TAMAÑO MEDIANO
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
47121701
Bolsas de basura pàmpa
3
Unidad
Bolsas de basura pàmpa
BOLSA DE BASURA TAMAÑO 60 X 70 CMS. (ESPECIFICAR MARCA)
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
47131704
jabon yerden
1
Unidad
jabon yerden
JABÓN LÍQUIDO RECARGA (ESPECIFICAR MARCA AL OFERTAR)
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
47131602
Traperos
2
Unidad
Traperos
TRAPEROS DOBLE, TIPO SACO CON OJAL. VIRUTEX O SU EQUIVALENTE.
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
Limpiadores de uso general
CIF LIQUIDO LIMPIADOR BAÑO O SU SIMILAR (ESPECIFICAR MARCA DE LO OFERTADO)
$ 983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.966
$ 1.966
47131806
cera sactif 5 lt.
1
Unidad
cera sactif 5 lt.
BIDON DE 5 LITROS - CERA LÍQUIDA BRILLO FÁCIL SIN LUSTRAR PARA PISOS PLÁSTICOS BRAVO O SIMILAR (ESPECIFICAR MARCA)
$ 6.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.990
$ 6.990
14111703
Toallas de papel
12
Unidad
Toallas de papel
confort
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.640
$ 2.640
14111703
Toallas de papel
8
Unidad
Toallas de papel
servilletas
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
11121802
Algodón
10
Unidad
Algodón
algodón
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
11121802
Algodón
2
Unidad
Algodón
pasta zapato
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
Total Neto
$ 29.420
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.590
TOTAL OC
$ 35.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.