Orden de Compra. Nº4157-305-SE14 "MATERIAL ELECTRICO ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN F-408"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-305-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN F-408
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-26-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 1805
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grez y Ulloa S.A.
Razón Social GREZ Y ULLOA S.A.
R.U.T. 80.432.900-5
Sucursal Grez y Ulloa S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas10Unidad TUBO FLUORESCUENTE 20 WATTS PHILIP $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
39101601
ampolletas halógenas10Unidad PARTIDOR RAPIDO S10 PHILIP $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 9.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.805
TOTAL OC $ 11.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.