|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4157-310-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-03-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS REUNION MENSUAL DIRECTORES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-39-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
1 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
2578,49 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-03-2014 |
|
|
|
Proveedor |
comercialrossy |
|
Razón Social |
COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.294.620-3 |
|
Sucursal |
comercialrossy |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 3 | Unidad | | VASOS PARA JUGO DESECHABLES PLÁSTICOS 25 U. TIRA |
$ 630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.890
|
$ 1.890
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 3 | Unidad | | SERVILLETAS PARA COCTAIL ELITE PAQUETE |
$ 835,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.505
|
$ 2.505
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 8 | Unidad | | JUGO NECTAR 1 1/2 LT |
$ 832,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.656
|
$ 6.656
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 3 | Unidad | | GALLETAS TRITON |
$ 378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.134
|
$ 1.134
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 3 | Unidad | | GALLETAS DE LIMON O SIMILAR |
$ 462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.386
|
$ 1.386
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.571
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.578
|
|
$ 16.149
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.