Orden de Compra. Nº4157-3159-SE19 "MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ 960201-237(5163)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-3159-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ 960201-237(5163)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-14-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002005 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 9298,79
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENATO DIAZ S.A.
Razón Social RENATO DIAZ S A
R.U.T. 89.125.000-2
Sucursal RENATO DIAZ S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49131502
Nylon de pescar3Unidad no definidaCARRETE LIENZA PESCAR 0.4MM   $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.670 $ 20.670
31161503
Clavo-tornillo10Unidad no definidaROSCALATEA 3/4 X6 CABEZA PAN A SCREW   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
31161503
Clavo-tornillo2Unidad no definidaCLAVO CTE. 4X8 DOSIFICADO 1 KG   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
86131502
Pintura1Unidad no definidaSOQUINA LATEX PAJARITO GLN GRIS PERLA   $ 6.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.789 $ 6.789
31161503
Clavo-tornillo2Unidad no definidaCLAVO CTE. 3X10 DOSIFICADO 1KG   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
Total Neto $ 48.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.299
TOTAL OC $ 58.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.