Orden de Compra. Nº4157-3177-SE19 "COLACIONES PROVINCIAL DE FUTSAL EDUACION BASICA DAMAS Y VARONES REQ 960101-81R(5210)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-3177-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROVINCIAL DE FUTSAL EDUACION BASICA DAMAS Y VARONES REQ 960101-81R(5210)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 10950,08
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca32Unidad no definidaMANZANAS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos32Unidad no definidaPAQUETES DE GALLETA QUAKER  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.960 $ 16.960
50192503
Rellenos de sándwich frescos32Unidad no definidaSANDWICH DE QUESO   $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.552 $ 11.552
50202303
Jugos y néctar concentrados32Unidad no definidaNÉCTAR INDIVIDUAL SABORES 200 ML LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE 2019 A LAS 12:30 HORAS EN ESTADIO MUNICIPAL $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
50202310
Agua mineral32Unidad no definidaAGUA MINERAL INDIVIDUAL 500 CC   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
50221101
Granos de Cereales32Unidad no definidaBARRA DE CEREAL   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
Total Neto $ 57.632
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.950
TOTAL OC $ 68.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.