Orden de Compra. Nº4157-3237-SE18 "COLACIONES ALUMNOS GIRA DE ESTUDIO GANADORES COMUNAL DE CUECA REQº 960201-92-R"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-3237-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS GIRA DE ESTUDIO GANADORES COMUNAL DE CUECA REQº 960201-92-R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 17837,2
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Rossy
Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA
R.U.T. 76.294.620-3
Sucursal Comercial Rossy
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos40Unidad no definida GALLETAS VARIEDADES $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50202310
Agua mineral40Unidad no definida AGUA MINERAL SIN GAS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.800 $ 18.800
50202303
Jugos y néctar concentrados40Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES SABORES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
50221101
Granos de Cereales40Unidad no definida BARRA CEREAL SABORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50192503
Rellenos de sándwich frescos40Unidad no definida SÁNDWICH JAMÓN $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
50101634
Fruta fresca40Unidad no definida PLÁTANOS FRESCOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50131701
Leche o productos de mantequilla40Unidad no definida LECHES INDIVIDUALES SABORES $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
50192503
Rellenos de sándwich frescos40Unidad no definidaLOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN ESTA ORDEN DE COMPRA SE REQUIEREN PARA EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE 2018 A LAS 18:00hrs EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SÁNDWICH DE QUESO $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440
Total Neto $ 93.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.837
TOTAL OC $ 111.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.