Orden de Compra. Nº4157-3279-SE18 "ALIMENTOS CELEBRACIÓN DÍA DEL APODERADO, ESC. NAVIDAD 960205-96"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-3279-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACIÓN DÍA DEL APODERADO, ESC. NAVIDAD 960205-96
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna *
Impuesto 16254,31
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles1LitroACEITE 1 LITRO  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramoSAL   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
50181901
Pan fresco250UnidadPAN PISTOLETA (PARA CHORIPAN)RETIRO EN LOCAL EL DÍA 09.11.2018 A LAS 08.00 DE LA MAÑANA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
50171707
Vinagres1BotellaVINAGRE 1/2 LITRO  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadQUEQUES  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50171549
Hierbas secas2BolsaOREGANO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
Total Neto $ 85.549
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.254
TOTAL OC $ 101.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.