Orden de Compra. Nº
4157-3336-SE18
"
ALIMENTOS GIRA DE ESTUDIOS ESC. SAN VICENTE, REQ N° 960225-40.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-3336-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS GIRA DE ESTUDIOS ESC. SAN VICENTE, REQ N° 960225-40.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
1889,36
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS PRODUCTORES
Razón Social
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T.
12.707.438-0
Sucursal
LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
4
Unidad
HALLULLAS
ENTREGA: SE RETIRA EN LOCAL EL LUNES 12/11/2018 A LAS 14:30 HRS.-
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404
$ 404
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUA SABORIZADA AQUARIUS 500CC SABOR MANZANA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUA SABORIZADA AQUARIUS 500CC SABOR PERA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
50131701
Leche o productos de mantequilla
4
Unidad
LECHE 200 CC SABORES
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
50221101
Granos de Cereales
4
Unidad
BARRA DE CEREAL
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad
NECTAR 200CC SABORES
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
4
Unidad
CHOCMAN
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
50131801
Queso natural
4
Lámina
LAMINA DE QUESO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS MINI SABORES DULCES 40 GRS,
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
50181909
Galletas saladas
4
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS SELZ 40 GRS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
4
Paquete
PAQUETE PAPAS FRITAS INDIVIDUAL
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
Total Neto
$ 9.944
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.889
TOTAL OC
$ 11.833
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.