Orden de Compra. Nº4157-3338-SE18 "MATERIAL DE FERRETERIA LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ 960201-191 MA-18"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-3338-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ 960201-191 MA-18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010002 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 137427,76
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc9Unidad no definida TINETA ESMALTE AL AGUA TRICOLOR $ 71.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.852 $ 642.852
30102212
Plancha de cinc2Unidad no definida ESCOBILLON PARA LIMPIEZA $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
30102212
Plancha de cinc2Unidad no definida SACO YESO 25 KG $ 4.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.522 $ 8.522
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definida TINETA PASTA MURO INTERIOR TAJAMAR $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
31211501
Pinturas al esmalte6Unidad no definida BROCHA HELA 4" $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.158 $ 19.158
31211501
Pinturas al esmalte8Unidad no definida RODILLO LANA LIZCAL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
31211501
Pinturas al esmalte30Unidad no definida LIJA PARA MADERA N° 120 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 723.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.428
TOTAL OC $ 860.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.