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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-3366-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE FERRETERÍA ESC. ELISE MOTTART REQ°960228-30<5317> |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-14-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
31069,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Razón Social |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
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R.U.T. |
6.012.281-4 |
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Sucursal |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 1 | Galón | Barniz color roble | |
$ 13.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.445
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$ 13.445
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | Brocha 3" | |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.024
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$ 3.024
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30161508
| Rodillo de papel pintado | 3 | Unidad | Rodillo Lizcal | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 2 | Unidad | Diluyentes | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.026
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$ 3.026
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11121603
| Troncos | 10 | Unidad | Pino bruto 2*2 | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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11121611
| Tablero de partículas | 4 | Plancha | Plancha terciado estructural 18 mm | |
$ 15.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.504
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$ 60.504
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86131502
| Pintura | 1 | Tineta | Tineta pintura blanca | |
$ 67.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.227
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$ 67.227
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Total Neto
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$ 163.526
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.070
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$ 194.596
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.