Orden de Compra. Nº4157-338-SE09 "MATERIAL DE ASEO SALA CUANA SANTA ELVIRA"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-338-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUANA SANTA ELVIRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4155-54-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl2BidónLIMPIADOR DE PISOLIMPIADOR DE PISO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
12141901
Cloro Cl6BotellaCLOROCLORO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
12191501
Solventes aromáticos4UnidadLYSOFORMLYSOFORM $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadOMO DE KILOOMO DE KILO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131502
Paños de limpieza4UnidadPAÑOS DE LIMPIEZAPAÑOS DE LIMPIEZA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
47131502
Paños de limpieza1UnidadPLUMEROPLUMERO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
56121014
Percheros murales1UnidadPERCHEROPERCHERO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
14111704
Papel higiénico35UnidadCONFORTCONFORT $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131618
Mopas húmedas4UnidadTRAPOS CON OJAL DOBLETRAPOS CON OJAL DOBLE $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
47131502
Paños de limpieza3UnidadPAÑOS DE LIMPIEZAPAÑOS DE LIMPIEZA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
52121602
Servilletas10UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
12191501
Solventes aromáticos6UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
12161902
Detergentes surfactantes3UnidadCIF EN CREMACIF EN CREMA $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
53131608
Jabones3LitroJANON LIQUIDOJANON LIQUIDO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47121701
Bolsas de basura3PaqueteBOLSA DE BASURABOLSA DE BASURA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA DE BASURABOLSA DE BASURA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 88.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 88.990

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.