Orden de Compra. Nº4157-346-AG26 "Colaciones Comunal de HANDBALL DAMAS sub 14 2026, Esc. V del Carmen, Elise Mottart, Liceo B.E.P JHJ Req 960101-26(317)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-346-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Comunal de HANDBALL DAMAS sub 14 2026, Esc. V del Carmen, Elise Mottart, Liceo B.E.P JHJ Req 960101-26(317)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001/2152204999002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 13645,23
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Razón Social FANNY TAMAR SOTO LAGOS
R.U.T. 13.798.579-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FANNY TAMAR SOTO LAGOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra37UnidadBarra de cereal sin azucar añadida  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.066 $ 8.066
50131701
Leche o productos de mantequilla37UnidadLeche semidescremada chocolate   $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.246 $ 13.246
50101634
Fruta fresca37UnidadPlátanos   $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.546 $ 9.546
50192503
Rellenos de sándwich frescos37UnidadSándwich (jamón de ave con queso)   $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.416 $ 28.416
50202310
Agua mineral37UnidadAgua mineral sin gas vital 500 ml   $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.988 $ 11.988
24111502
Bolsas de papel37UnidadBOLSA DE PAPEL KRAFT PEQUEÑA 22 X 32,5 X 10 (O ALGUNA SIMILAR QUE PUEDAN GUARDAR LAS COLACIONES EXCEPTO EL AGUA) Lo requerido debe ser entregado el día viernes 15 de mayo 2026 a las 09:30 hrs en Gimnasio Municipal $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555
Total Neto $ 71.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.645
TOTAL OC $ 85.462


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.531.893-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.